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作者 | 燕大

不但懂审计,还略懂拳脚。

前几天我在《罕见,“看门人”被没一罚五》中聊八大会计师事务所之一的大华,因其审计的上市公司连续6年造假,大华所被重罚。

搞笑的是,现在网传大华会计师事务所的合伙人拎着锤子在办公室干起来了。

都知道真正的商战往往就是如此的朴实无华,但拎着锤子着实还是夸张了些。

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大华所这两年接到的罚单并不少,据统计去年它就收到22张罚单,今年到目前为止就收到7张罚单,其中就有因“扇贝跑路”的上市公司獐子岛造假,大华被罚300多万。

一个给上市公司做审计服务的“看门人”,闭眼审计不是一两天的,从这罚单量就能看出来,这家头部会计师事务所对处罚那是虚心接受、但屡教不改。

另外,从这也能看出以前上市公司财务造假有多猖狂,处罚跟上市圈钱的暴利根本不成正比,要不然也不能屡教不改、反复“闭着眼审计”。

闭着眼成了习惯,可能大华都没想到这次江苏证监局和深交所会下重手。

事发江苏南通的上市公司——金通灵连续6年财务造假,2017-2022年的营业收入、净利润全靠编,今年年初江苏证监局处罚,但这事儿还没完。

今年5月13号左右江苏证监局连开8张罚单,对金通灵财务造假的涉案中介机构及从业人员进行处罚,包括大华所、华西证券、东吴证券、国海证券以及光大证券,其中对大华没一罚五,没收业务收入约688.7万,五倍罚款约3443.4万。

没一罚五总共重罚4400多万!巨额罚款虽然极其肉疼,但对大华这种一年赚几个小目标的头部也不是不能承受。

最要它命的不是罚款,而是除罚款之外,还被暂停从事证券服务业务6个月!这就要了老命了。

“从事证券服务业务”是绝大部分会计师事务所所没有的“牌照”,很稀缺,没这个牌照就没资格给要上市、定增、资产证券化等业务的企业出具财务审计报告,出了也没用,审核单位不认。

暂停6个月,等于把主营业务给暂停了,除此之外,主要还是影响太大,毕竟已经监管那里挂了号,现有客户会不会取消合作?即使恢复,哪个上市公司还敢找他家做审计?

之前我讲过证券公司承揽IPO业务的竞争有多激烈,可以说,为了拿到项目简直不择手段,毕竟动辄一笔就能让券商入账一两个小目标,分到承揽业务员身上,一个项目就能赚到很多人一辈子都赚不到的财富。

同样,给上市公司做财务审计虽然喝点汤但收入也远超一般行业,监管对大华在金通灵造假上没一罚五,其中的“没一”即审计收入688.7万,主要人员被罚40-150万。

反过来说,金通灵这一单并不算大的业务做成,相关业务人员就已经不少赚。

从这也就能理解为什么大华被暂停6个月证券服务业务后,很快上演合伙人拿着锤子在办公室里干架。

这种头部公司,光是注册会计师据说就有1400多名,业务团队遍布全国、企业客户遍布全国。平时可能大家擦这边干活,哪怕被罚也最多罚点款,但某一个团队在做金通灵审计的过程中过于没下限,闭着眼给金通灵连续6年造假数据出具无保留审计报告,东窗事发,大华整个券商业务被暂停六个月,瞬间导致所有人砸了饭碗。

谈好的企业客户,吹了;以前的老客户,散了;未来的客户,直接没戏。

承接一个上市公司客户都要费尽心力,不但人脉关系得到位,酒厂夜场更是常态,要不然凭什么把一个明摆的肥差给你干呢。

现在好了,金通灵这笔单子一炸,大华被暂停证券业务6个月,直接导致大华的其他业务团队喝酒吃药承接到的业务泡汤,煮熟的鸭子突然飞了,自然,大笔业绩提成也没了,今年奖金更别想。

统计显示,审计机构为大华所得A股上市公司约有430家,截至目前已经有超过50家取消聘任大华担任2024年度审计机构或取消合作,其中不乏山西汾酒、伊利股份这种大客户。

这类客户都是大象腿,粗的很,丢了大粗腿的团队可不得来找“肇事者”拼命啊。

所以,大华合伙人在办公室里大打出手,一点都不奇怪,没点反应才奇怪。

自从新村长上任、国九条发布,明摆着要对资本市场动真格的,这一点毋庸置疑,从最简单的案例就能判断出来。过去长年造假的上市公司以及会计师事务所、券商保荐等中介看门人,被挖出来重罚就是体现。

随着监管严格成常态,“合伙人办公室干架”这种事接下来绝不会少,闭眼造假搂钱的时候你好我好,一旦东窗事发影响对方发财,必然就会拳脚相向。

说到合伙人干架,再多聊点。4月份港府会财局对恒大的“御用”审计机构普华永道调查,这与之前网传公开信《是谁把普华永道带入恒大这个火坑?!》有关,而且这篇公开信署名就是“一部分普华永道合伙人”。

没爆雷前,大家一起嗨歌搂钱,恒大造假5600多亿东窗事发了,合伙人开始“干架”。

也巧了,这两天网传 对普华永道的处罚快了,小作文表示会在5/26出处罚,其广州所会被注销、签字会计师移交司法,上海总所停业6个月打底(个人理解这跟大华一样),甚至更重,直接暂停1年。

恒大造假牵扯的环节众多、金额巨大,即使一个处罚落地,后面应该还有许多个不同主体和 处罚在“排队”。

之前有报道仅普华永道给恒大做审计 ,2020年审计费用就高达4500万元,平均每年也能拿到2700万元。

但这跟发行债券、承销债券的费用相比却是小巫见大巫,发行承销债券融资动辄上百亿,按百分之一费用也要收一个小目标。 恒大 涉嫌 欺诈发行债券融资 的 消息不绝于耳。

严监管的形势下,接下来,巨额罚单及重罚会一个接一个。

-End -

希望和你一起共鸣!

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